南昌市自然资源和规划局新建分局
2025年单位预算
目 录
第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况
一、单位主要职责
南昌市自然资源和规划局新建分局单位是南昌市自然资源和规划局所属预算单位,主要职责是:
(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。
(2)负责自然资源调查监测评价,负责基础测绘和测绘行业管理。
(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。
(4)负责组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算,开展全民所有自然资源资产考核工作。
(5)负责自然资源的合理开发利用。
(6)负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
(7)负责国土空间生态修复。
(8)负责保护耕地,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(9)负责地质灾害防治和地质环境保护。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作。
(10)负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治,协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。
(11)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。
(12)负责涉及自然资源信访案件的调查处理,指导乡(镇)自然资源信访工作。
(13)承办市局、区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年南昌市自然资源和规划局新建分局内设科室14个,包括:综合股、科技信息化股、政策法规股(信访股)、调查测绘股、确权登记股、用途转用股、权益和开发利用股、生态修复和耕地保护股、地质矿产股、国土空间规划股、用地规划股、行政审批股、市政规划股、建设项目监管股。
编制人数小计97人,其中:行政编制17人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制80人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数171人,其中:在职人数小计117人,包括行政人员14人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员103人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人数小计0人;退休人员小计53人。遗属人数1人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。
第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2025年单位预算表
(详见附表)
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年南昌市自然资源和规划局新建分局收入预算总额为4305.02万元,较上年减少470.06万元,下降9.8%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约。其中:财政拨款收入3105.02万元,较上年预算安排减少170.06万元,下降5.2%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;其他收入1200.00万元,较上年预算安排减少300.00万元,下降20.0%,主要原因是其他收入为预估数,较上年1500.00万元减少了预估值。
(二)支出预算情况
2025年南昌市自然资源和规划局新建分局支出预算总额为4305.02万元,较上年减少470.06万元,下降9.8%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约。其中:
按支出项目类别划分:基本支出3928.62万元,较上年预算安排减少470.06万元,下降10.7%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约,其中:工资福利支出3277.05万元、商品和服务支出630.49万元、对个人和家庭的补助4.08万元、资本性支出17.00万元。项目支出376.40万元,较上年持平,其中:商品和服务支出376.40万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出222.39万元,较上年预算安排减少15.45万元,下降了6.5%,主要原因今年新增较多人员退休,社会保障和就业支出相应减少;自然资源海洋气象等支出3852.03万元,较上年预算安排减少438.53万元,下降了10.2%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;住房保障支出230.60万元,较上年预算安排减少16.10万元,下降了6.5%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约。
按支出经济分类划分:工资福利支出3277.05万元,较上年预算安排减少256.80万元,下降了7.3%,主要原因是今年新增较多人员退休,工资福利支出相应减少;对个人和家庭的补助4.08万元,较上年预算安排减少0.86万元,下降了17.4%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;商品和服务支出630.49万元,较上年预算安排减少210.90万元,下降了25.1%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;资本性支出17.00万元,较上年预算安排减少1.50万元,下降了8.1%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;特定目标类376.40万元,较上年持平。
(三)财政拨款支出情况
2025年南昌市自然资源和规划局新建分局财政拨款支出预算3105.02万元,较上年减少170.06万元,下降5.2%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出222.39万元,较上年预算安排减少15.43万元,下降了6.5%,主要原因是今年新增较多人员退休,社会保障和就业支出相应减少;自然资源海洋气象等支出2652.03万元,较上年预算安排减少138.53万元,下降了5.0%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;住房保障支出230.60万元,较上年预算安排减少16.10万元,下降了6.5%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约。
按支出项目类别划分:基本支出2728.62万元,较上年预算安排减少170.07万元,下降了5.9%,主要原因是贯彻落实过紧日子精神,厉行节约;其中:工资福利支出2577.05万元、商品和服务支出130.49万元、对个人和家庭的补助4.08万元、资本性支出17.00万元;项目支出376.40万元,较上年持平,其中:商品和服务支出376.40万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2025年单位机关运行经费为647.49万元,比上年预算减少212.40万元,减少24.7%,主要原因是2024年其他商品服务支出中有700.00万元为预估数,2025年其他商品服务支出中有500.00万元为预估数,导致中间存在200.00万元左右的差额。
(七)政府采购情况说明
2025年单位所属各单位政府采购预算总额45.00万元。其中,政府采购货物预算17.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算28.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日,单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车实有数11辆。
(九)新建分局事业发展运行项目情况说明
1.新建分局事业发展运行项目:
(1)项目概述:新建分局及其下属单位划入市自然资源和规划局,为高效完成市局和幸运28论坛
政府的工作任务,合理利用开发土地、矿产、草地、水等自然资源,做好地质灾害的防治工作以及国土空间生态修复及矿产资源保护等工作,合理优化并保障新建分局业务工作的正常开展和维持事务服务中心的正常运转,助推幸运28论坛
高速发展。
(2)立项依据:严格按照洪财资环指[2023]44号《南昌市财政局南昌市自然资源和规划局关于下达市自然资源和规划局新建分局上划基数的通知》的指示,结合新建分局的实际工作开展情况,对现有的人力物力资源予以整合,在规定的时间内重质重量的完成该发展运行项目,以保障新建分局的正常运行。
(3)实施主体:南昌市自然资源和规划局新建分局
(4)实施方案:为保障新建分局和事务服务中心业务的正常开展,设置合理健全的绩效目标并做好预算绩效管理的相关工作,确保专项资金使用到位,并同时兼顾经济效益和社会效益。我们力求在实施方案中,学习动员、分析评议、整改提高、合理组织、规范管理、优质高效、安全生产,强化统筹协调、实行清单管理、加强评估考核、强化宣传引导,能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,达到效益最优化。
(5)实施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
(6)年度预算安排:376.40万元
(7)绩效目标和指标(见附件)
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年南昌市自然资源和规划局新建分局“三公”经费财政拨款安排22.00万元。其中:
1.因公出国(境)经费0.00万元,较上年持平。
2.公务接待费0.00万元,比上年减少2.00万元。主要原因是2024年无公务接待支出,2025年将公务接待费用调整至公务用车运行维护费预算,所以该费用减少。
3.公务用车运行维护费22.00万元,比上年增加2.00万元。主要原因是2024年无公务接待支出,2025年将公务接待费用调整至公务用车运行维护费预算,所以该费用增加。
4.公务用车购置费0.00万元,较上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。