目录
第一部分 幸运28论坛
就业创业服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 幸运28论坛
就业创业服务中心单位2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 幸运28论坛
就业创业服务中心单位2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 幸运28论坛
就业创业服务中心单位概况
一、单位主要职责
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就业创业服务中心为幸运28论坛
人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类事业单位,主要职责为承担就业创业指导、政策资金扶持、人力资源服务、职业技能培训鉴定、档案托管、专家服务、高校毕业生的统计、摸底工作和人才政策宣传、人才交流、培训人才工作落实等职能。
二、机构设置及人员情况
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就业创业服务中心单位内设科室13个,包括:办公室、考核股、就业援助股、人力资源股、职业培训股、失业保障股、创业贷款服务股、人事代理股、基金财务股、创业指导股、人才服务股、农民工工作股、驻江西新建经开区就业创业服务办公室。 核定全额拨款事业编制52名,纳入本单位2024年单位编制人数52人、实有人数50人。
(详列单位内设机构情况)。
编制人数小计52人,其中:全部补助事业编制52人。实有人数46人,其中:在职人数小计46人,包括全部补助事业人员46人;退休人员小计22人。
第二部分 幸运28论坛
就业创业服务中心单位2025年单位预算表
(详见附表)
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为
空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 幸运28论坛
就业创业服务中心单位2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
样式:2025年幸运28论坛
就业创业服务中心单位收入预算总额为1378.37万元,较上年增加172.43万元,增长14.3%,主要原因是本年有上年结转286万。其中:财政拨款收入992.37万元,较上年预算安排减少13.57万元,主要原因是存在上年结转贴息286万,本年项目金额减少;其他收入100万元,较上年预算安排减少100万元,主要原因是其他收入减少,额度减少;上年结转286万元,较上年增加286万元,主要是以前年度上年结余不反应在预算内。
(二)支出预算情况
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就业创业服务中心单位支出预算总额为1378.37万元,较上年增加172.43万元,增长14.3%,主要原因本年度有上年结转资金。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出943.37万元,较上年预算安排增加23.8万元,主要原因是存在人员基数调整,相应保费增加;其中:工资福利支出787.52万元、商品和服务支出82.04万元、对个人和家庭的补助73.81万元、资本性支出0万元;项目支出435万元,较上年预算安排增加148.63万元,主要原因是存在上年结余;其中:工资福利支出44万元、商品和服务支出5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出386万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务992.37万元,较上年预算安排减少13.57万元,主要原因是一般公共预算中项目支出减少。
按支出经济分类划分:人员类合计861.34万元,其中工资福利支出787.52万元,较上年预算安排减少30.82万元,主要原因是工资福利减少;商品和服务支出82.04万元,较上年预算安排减少18.17万元,主要原因是其他商品和服务支出预算减少;对个人和家庭的补助73.81,较上年预算安排增加72.79万元,主要原因是退休费纳入对个人和家庭补助预算内,中心退休人员增加;特定目标类支出合计49万元,其中工资福利支出44万元,较上年预算安排减少37.37万元,主要原因是该项目今年坐蓐人员类预算,其他商品服务支出5万元,与上年持平;其他支出386万元,本年预算有上年结余资金。
(三)财政拨款支出情况
要求:说明单位财政拨款支出预算数,并按支出功能分类款
级科目逐项列出财政拨款支出情况。
样式:2025年幸运28论坛
就业创业服务中心单位财政拨款支出预算992.37万元,较上年减少13.57万元,下降1.35%,主要原因是工作经费降低。
按支出功能科目划分:一般公共服务992.37万元,较上年预算安排减少13.57万元,主要原因是一般公共预算中项目支出减少。
按支出经济分类划分:人员类合计861.34万元,其中工资福利支出787.52万元,较上年预算安排减少30.82万元,主要原因是工资福利减少;商品和服务支出82.04万元,较上年预算安排减少18.17万元,主要原因是其他商品和服务支出预算减少;对个人和家庭的补助73.81,较上年预算安排增加72.79万元,主要原因是退休费纳入对个人和家庭补助预算内,中心退休人员增加;特定目标类支出合计49万元,其中工资福利支出44万元,较上年预算安排减少37.37万元,主要原因是该项目今年坐蓐人员类预算;其他商品服务支出5万元,与上年持平。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费
(七)政府采购情况说明
政府采购货物预算0万元
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日,单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车实有数2辆。2025年单位预算安排购置车辆0辆。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年xx单位“三公”经费财政拨款安排6.2万元。
其中:
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费0.2万元,比上年减少1.11万元。主要原因是公务接待减少。
3.公务用车运行维护费6万元,比上年减少7.9万元。主要原因是压缩预算。
4.公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1. 工资福利支出:包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等。
2.对个人和家庭的补助:如离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
南昌市就业创业服务中心
2025年1月24日